Obsah
Faktúra
- Číslo faktúry7317
- Popis plneniahygienické potreby
- Cena180,29 EUR
- Dátum doručenia26.10.2020
- Dátum splatnosti8.11.2020
- Dátum úhrady9.11.2020
- Dátum vystavenia25.10.2020
- Dátum zverejnenia11.2.2021
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľPP-SOT, s.r.o., Kšinná 98, 95641 Kšinná
- IČO43881891
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web